问题已解决

老师:中级实务,请教一下,为什么不是:先借:持有待售资产2400 贷:银存2400 然后:借:资产减值损失18 贷:持有待售资产减值准备18

84784964| 提问时间:2023 08/29 16:06
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贾小田老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,初级会计师
同学你好,分开写也是可以的哈
2023 08/29 16:14
84784964
2023 08/29 16:21
嗯,老师你好,我的意思是,这种情况减值,到底是划为持有待售前,还是后?
贾小田老师
2023 08/29 16:29
这种情况是划分为持有待售后,因为出售产生的费用导致其减值
84784964
2023 08/29 16:39
老师你好,答案是划前呢,我搞不懂了
贾小田老师
2023 08/29 16:44
答案写的不是初始成本是按照划分前来算的吗,减值是持有待售后发生的呢
84784964
2023 08/29 16:47
老师你好:初始成本是按照划分前来算,不是2400吗,为什么还要减18
贾小田老师
2023 08/29 16:52
按照和减去出售费用的净额二者孰低计量的
84784964
2023 08/29 16:55
嗯,孰低入账是吧,差额计入?
贾小田老师
2023 08/29 17:15
同学你好,是的,孰低入账,差额计入资产减值损失呢
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