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这个往来核销怎么弄? 因为之前不是我做的 我不知道该不该冲 还有我现在计入其他用付款 应不应该冲 只有贷方目前 是 借 其他应付款 贷 其他应收款吗?

84785026| 提问时间:2023 08/29 17:11
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廖君老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,高级会计师,律师从业资格,税务师,中级经济师
您好,这里不是分录,我看不出哪个科目,原则就是把以前做错的那个科目红冲,对的科目用蓝字,有一个最简单的方法,在总账里把以前那个错的分录红冲,再做一个正确的分录,这样不用动脑筋也不会错
2023 08/29 17:15
廖君老师
2023 08/29 17:31
您好!我临时有事走开2小时,留言我会在回来的第一时间回复您,谢谢您的理解和宽容~
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