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老师,我们公司买了空调,6月支付了货款,也交货了,但是8月发票才开过来,那我6月和8月分别要怎么做账?

84785043| 提问时间:2023 08/29 18:04
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刘艳红老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
借:预付账款 贷:银行存款 借:管理费用 贷:预付账款
2023 08/29 18:05
84785043
2023 08/29 18:06
空调不应该做到“固定资产”科目上进行摊销吗?
84785043
2023 08/29 18:06
6月空调就到了
84785043
2023 08/29 18:06
6月开始不就应该摊销了吗?
84785043
2023 08/29 18:07
如果8月才做到“固定资产”科目上,那6月和7月的摊销要怎么办
刘艳红老师
2023 08/29 18:09
那就先暂估费用,收到票再冲账 借:固定资产-暂估 贷:银行存款
84785043
2023 08/29 18:09
冲账要怎么做账?不太会
刘艳红老师
2023 08/29 18:10
借:固定资产负数 借:银行存款正数 借:固定资产正数 贷:银行存款正数
84785043
2023 08/29 18:18
是这样做账吗?
刘艳红老师
2023 08/29 18:19
费用不用暂估,到时直接冲固定资产就可以
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