问题已解决
老师你好:实际工作中,,手里有些上个月的进项发票,但是我这个月没有抵扣,,我先把这些进项发票放着了,,对于这一部分发票,,我需要怎么做账呀??
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速问速答例如原材料发票,,,分录:借:原材料 应交税费-待认证进项税额? 这样吗
2023 08/30 10:20
84784994
2023 08/30 10:21
认证了的,,我就写应交税费-进项税额人,,这样来区别吗
84784994
2023 08/30 10:21
应交税费-待认证进项税额,,,那我下次认证了,,分录怎么写呀?
84784994
2023 08/30 10:22
okkk ,好的,谢谢老师
84784994
2023 08/30 10:28
老师,,我看到我们代理记账那边进项发票,没有认证,她有做什么暂估入账,,这个又是出现在哪一种情况下呢
84784994
2023 08/30 10:29
好的,知道了,,,那我就按着你教我的来
郭老师
2023 08/30 10:16
你好,可以做账的,做到应交税费待认证。
郭老师
2023 08/30 10:20
对的,是的,是这么做的。
郭老师
2023 08/30 10:22
借应交税费应交增值税进项
贷应交税费待认证。
郭老师
2023 08/30 10:23
不用客气,工作愉快。
郭老师
2023 08/30 10:29
他是不是不知道,没有认证的发票做待认证就可以的,不用暂估。
郭老师
2023 08/30 10:29
不用客气,工作愉快。