问题已解决

这样的票是不是只能做费用抵企业所得税

84785027| 提问时间:2023 08/30 10:44
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答
东老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,税务师
对的,只能是抵企业所得税
2023 08/30 10:44
84785027
2023 08/30 10:48
老师好,请问下,2022年增值税进行税未抵扣完,可以留到2023年8月抵扣吗?
东老师
2023 08/30 10:48
没问题可以八月份继续抵扣的
84785027
2023 08/30 10:52
是按照同年时间的票处理方式一样就行,还是需要做什么调整呢
东老师
2023 08/30 10:52
不需要,申报的时候直接抵了
84785027
2023 08/30 11:02
谢谢,以前年度进项未抵扣完的分录怎么做的
东老师
2023 08/30 11:02
我的做法是记入进项税额里面就行
84785027
2023 08/30 11:11
如果是以前年度有认证也直接计入进项税额吗,不太懂,谢谢老师解答
东老师
2023 08/30 11:12
对,就是因为你认证了,才会体现在留抵税额里面
84785027
2023 08/30 11:23
好的谢谢老师
东老师
2023 08/30 11:24
不客气,帮忙给个五星好评,多谢多谢
描述你的问题,直接向老师提问
0/400
      提交问题

      您有一张限时会员卡待领取

      00:10:00

      免费领取
      Hi,您好,我是基于人工智能技术的智能答疑助手,如果有什么问题可以直接问我呦~