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老师,我3月有一张凭证科目用错了,现在8月想更正,3月的凭证分录是 借:管理费用-资质费 28800 贷:其他应付款-魏总28800 现在我要把分录中的其他应付款科目换成 实收资本 科目,请问,我是先冲红凭证再做笔正确的分录?还是直接调整科目 借:其他应付款-魏总 28800 贷:实收资本28800

84784950| 提问时间:2023 08/30 10:59
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
可以的,可以直接做这个分录。
2023 08/30 11:03
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