问题已解决

老师,请问,我这个月开了专票出去,但是进项要下月才能进来,这样抵扣不了,那我下个月的才能抵扣的话,我这个月得成本就要暂估了吗?而且这个进项的话,只能抵扣到其他地方了吗?

84785011| 提问时间:2023 08/30 11:31
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家权老师
金牌答疑老师
职称:税务师
是的,这个月的进货做暂估就是了。然后正常结转
2023 08/30 11:33
84785011
2023 08/30 11:35
那我知道成本的金额,我可以直接做成本的金额上去吗?到时候票收到了我还需要改凭证吗?
家权老师
2023 08/30 11:37
支付货款 借:应付账款—结算户-供应商 贷:银行存款 暂估入库 借;库存商品/原材料/成本费用 贷:应付账款-估价-供应商 发票到后冲暂估 借:应付账款-估价-供应商    库存商品/原材料/成本费用(暂估差额) 应交税费-增值税-进项(一般纳税人) 贷:应付账款—结算户-供应商
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