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合并报表中抵销损益的分录,贷方,未分配利润年末数,未分配利润~提取盈余公积,未分配利润~应付股东分红,不明白,不是后面的两个已经汇总到未分配利润了,为什么还要分开做

84784983| 提问时间:2023 08/30 16:21
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陈橙老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
你好,年初未分配利润+调整后净利润=年末未分配利润+提取盈余公积+分红。 抵损益分录就是为了要在合表提现年末未分配利润+提取盈余公积+分红各是多少
2023 08/30 16:43
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