问题已解决

老师,请教下,我们开出的销售发票,对方已经认证抵扣,我们是不是只要给对方开具红字信息表就可以了。账务上要怎么处理?

84785040| 提问时间:2023 08/30 19:51
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答
小菲老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,税务师
同学,你好 如果要开红字发票,需要购买方开具红纸信息表,销售方开具红字发票
2023 08/30 19:52
84785040
2023 08/30 19:53
我们是销售方,开给对方的发票,然后对方已经认证抵扣了,那我们只要开红字信息表给对方就行了吧,账上不用处理吧
小菲老师
2023 08/30 19:54
同学,你好 不是,购买方开具红字信息表,销售方开具红字发票
84785040
2023 08/30 19:55
那是什么情况是我们只开红字信息表给对方
小菲老师
2023 08/30 19:58
同学,你好 你是销售方,你是收红字信息表的
84785040
2023 08/30 20:00
那我们怎么开出去红字信息表的。那是什么业务,今天我门那个会计一直在开工资信息表,而且红字信息表上也没有原来的对应的蓝字的发票号码这样好像不对吧
84785040
2023 08/30 20:00
你看就这种的,同一笔业务开了好几张
小菲老师
2023 08/30 20:01
同学,你好 你是凭借蓝字发票的信息开具红字信息表
84785040
2023 08/30 20:02
我感觉这个红字信息表不对,和我好早之前开的不一样
小菲老师
2023 08/30 20:02
同学,你好 这是数电版本的红字信息表
84785040
2023 08/30 20:03
也在航天税控扫打印出来的
小菲老师
2023 08/30 20:04
同学,你好 这个不要紧的
84785040
2023 08/30 20:05
那我开完,账上不用做什么会计分录吧
小菲老师
2023 08/30 20:06
同学,你好 你之前蓝字发票的分录,做红字分录
84785040
2023 08/30 20:07
可是也不知道对应的那笔会计分录,
小菲老师
2023 08/30 20:08
同学,你好 借:应收账款  负数 贷:主营业务收入  负数 应交税费  负数
84785040
2023 08/30 20:29
老师,你看到没,我刚刚截图的那个红字信息表是购买的申请的,也就是进项发票我们认证抵扣了,现在红冲了。这个要怎么弄
小菲老师
2023 08/30 20:29
同学你好 你是购买方还是销售方??
描述你的问题,直接向老师提问
0/400
      提交问题

      您有一张限时会员卡待领取

      00:10:00

      免费领取
      Hi,您好,我是基于人工智能技术的智能答疑助手,如果有什么问题可以直接问我呦~