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老师,个体工商户开的都是电子普通发票,例如上一季度开票是9000,未开票是1000(顾客不要发票),申报增值税的时候填在11栏1万,但这一季度,上一季度的一个顾客又要开发票,给他开了900发票(但上一季度申报数据未开票里包含他),这一季度开票5000,未开票1000,我的增值税怎么填,填在哪一栏

84785021| 提问时间:2023 08/30 19:59
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东老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,税务师
你好,这个季度按照开票5000,加上未开票1000-900填写就行的
2023 08/30 20:01
84785021
2023 08/30 20:07
老师例如:我这一季度开具普通发票301000元(包含上一季度未开票收入900),无未开票收入,那我增值税怎么报
84785021
2023 08/30 20:09
是301000减去900么
东老师
2023 08/30 20:36
对,需要在未开票收入里面把本季度的开票金额900减去
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