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老师我这个月有进项税额转出,有增值税要交,怎么做分录

84784998| 提问时间:2023 08/31 11:09
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王超老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师
借:应交税费——应交增值税(进项税额转出) 贷:应交税费——已交增值税 然后缴纳的时候 借:应交税费——已交增值税 贷:银行存款
2023 08/31 11:13
84784998
2023 08/31 11:22
我还有正常的未交增值税,另外做一笔吗
王超老师
2023 08/31 11:23
不是的,你可以合并起来的
84784998
2023 08/31 11:25
老师写给我看一下,谢谢!
王超老师
2023 08/31 11:25
借:应交税费——已交增值税 贷:银行存款
84784998
2023 08/31 11:45
借:应交税费——应交增值税(转出未交增值税) 借: 应交税费——应交增值税(进项税额转出) 贷:应交税费 ——未交增值税 贷:应交税费——已交增值税 老师未交之前是这样做吗
王超老师
2023 08/31 11:49
你要转到已交增值税科目里面的
84784998
2023 08/31 11:55
没有进项税额转出,平时我的分录就是 借:应交税费——应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费——未交增值税 缴纳时 借:应交税费——未交增值税 贷:银行存款
84784998
2023 08/31 11:57
难道做的不对吗。非要转到已交增值税科目里吗
王超老师
2023 08/31 12:07
要啊,这个是标准的做法的
84784998
2023 08/31 12:10
麻烦老师完整的写给我看一下,谢谢!
王超老师
2023 08/31 12:11
借:应交税费——应交增值税(进项税额转出) 贷:应交税费——已交增值税 然后缴纳的时候 借:应交税费——已交增值税 贷:银行存款
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