问题已解决
老师你好,我想问一下专票上个月做了账但是没有认证,这个月认证抵扣了应该怎么做账呢
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速问速答你好,当时没有认证,怎么做的?做了进项吗?
2023 08/31 15:47
84784982
2023 08/31 15:54
做的借:应交税费-应交增值税/待认证进项税额
郭老师
2023 08/31 15:57
借应交税费、应交增值税进项
贷应交税费待认证
84784982
2023 08/31 16:28
就是 还是需要在最后结转本月应交的增值税之前做一笔哇,需要附凭证吗?
郭老师
2023 08/31 16:33
可以没有原始凭证的。