问题已解决
出租场地,开票金额5000,租赁时间为2023.7.1-2024.6.31,这个怎么账务处理?
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速问速答你这个是购买方还是销售方?
2023 08/31 16:18
84785011
2023 08/31 16:32
销售方老师
郭老师
2023 08/31 16:34
借银行
贷预收账款
应交税费,应交增值税销项,
然后按月确认收入,借应预收账款,
贷主营业务收入
但是你有一个弊端,你的增值税销售额和所得税的销售额不一样,因为你的增值税需要一次交。
84785011
2023 09/01 09:12
老师,由于8月份没有收到钱,只是把发票开出去了,还不清楚什么时候能收到钱,请问8月份怎么处理?
郭老师
2023 09/01 09:15
借应收账款,
贷预收账款,
应交税费、应交增值税销项,
然后按月确认收入
84785011
2023 09/01 09:16
老师,应收和预收都用上吗?
郭老师
2023 09/01 09:17
对的,是的,是这么做的。
郭老师
2023 09/01 09:18
如果你想要用一个,你可以自己都改成应收,或者是都改成预收。
84785011
2023 09/01 09:18
好的谢谢老师
郭老师
2023 09/01 09:19
不用客气,工作愉快。