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老师留抵税额的账务处理怎么做

84785041| 提问时间:2023 08/31 17:02
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东老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,税务师
借应交税费应交增值税转出未交增值税 应交税费应交增值税销项 贷应交税费应交增值税进项。
2023 08/31 17:03
84785041
2023 08/31 17:15
老师,您好,我们前一期产生了留抵进项税额,在本期又产生了新的留抵进项税额,像这种我们应该怎么结转留抵的这部分进项税额,分录应该怎么提现?
东老师
2023 08/31 17:16
只是进项税额可以这么做  借应交税费-应交增值税-进项税额  贷应交税费-未交增值税
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