问题已解决

用友T3财务软件,我在建立新的年度账,然后做了年度结转。后发现 借:利润分配-未分配利润 贷:本年利润 凭证未做(此凭证能不能设置好后,一键结转)。现在反结账可以么,是不是需要重新做年度结转,对之前年度结转数据有影响么,具体如何操作。

84784947| 提问时间:2018 01/15 18:08
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老江老师
金牌答疑老师
职称:,中级会计师
你好!建了新年账了!1在17年账套反过账,然后补凭证,记账,结账 2到18年账套,手工修改期初数!
2018 01/15 18:12
84784947
2018 01/15 18:25
<div>1、以帐套主管身份、2009年度登录【系统管理】,在【年度帐】下清空年度数据。2、登录到2008年的帐套,反结账、反记账,处理相应凭证,然后结账。3、以帐套主管身份、2009年度登录【系统管理】,在【年度帐】下结转上年数据。<br></div>
84784947
2018 01/15 18:26
<div>以上是其中一种办法,还有就是如果2009年度帐没做凭证的话,你可以删除2009年年度帐,待上一年的调整合适了,直接再年结一次就可以。    老师您看这样操作对么?<br></div>
老江老师
2018 01/15 18:46
@5*5:对的!但,这种情况特殊,新建账了,没有任何操作,实务中,不太可能
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