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老师 7月份收到卖车款 还没有开票 当时的分录是 借:银行存款 贷:固定资产清理 应交税费-应交增值税(销项税额) 8月份开票了 分录要怎么做啊

84784964| 提问时间:2023 09/01 08:38
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家权老师
金牌答疑老师
职称:税务师
借;固定资产清理   摘要未开票 贷:固定资产清理    摘要已开票
2023 09/01 08:40
84784964
2023 09/01 08:43
4月公司向个人买了辆二手面包车,有二手车销售发票,没有上报财务部,7月将车子卖掉,收到7000元,公司已开票给卖家。都没有做过折旧等任何的账务处理。这样做分录,正确吗 购入 借:固定资产 10000 贷:银行存款10000 补计提折旧 借:管理费用474.99 (10000-残值率5%))/60期*3个月(5、6、7月共3月) 贷:累计折旧474.99 转固定资产清理 借:固定资产清理 9525.01 累计折旧474.99 贷:固定资产 10000 收到卖车款7000 借:银行存款 7000 贷:固定资产清理 6194.69 应交税费-应交增值税(销项税额)805.31
84784964
2023 09/01 08:43
借:资产处置损益 2525 .01 贷:固定资产清理2525.01
84784964
2023 09/01 08:43
麻烦老师帮我看下这样正确吗 内容有点多 麻烦老师了
家权老师
2023 09/01 08:50
你好,销售没有抵扣进项的车,税率是3%减按2%申报
84784964
2023 09/01 08:51
那我开票是开13%给个人的 这个有影响吗
家权老师
2023 09/01 08:53
已经就开了就那样子了。分录没错,把固定资产清理结转平就是了
84784964
2023 09/01 08:55
好的 谢谢老师
家权老师
2023 09/01 09:07
不客气,祝你工作顺利!感觉满意的话,麻烦给个5星好评哦。
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