问题已解决

老师您好,出纳自己垫钱1200元用于银行开户,实际用了720元,剩下的480元银行退回给出纳,老师这个分录应该怎么做呢

84784994| 提问时间:2023 09/03 17:30
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
借银行存款1200, 贷其他应付款出纳, 借管理费用、开办费,贷银行存款720, 借其他应收款,贷银行存款480
2023 09/03 17:31
84784994
2023 09/03 17:43
老师,我刚这样做上的话出纳挂的其他应付款余额还是1200元,这个不应该是平了吗,余额为零是合适的
郭老师
2023 09/03 17:44
你们需要付款给人家的。最后一个其他应收款改成其他应付款,你们欠了人家720。
84784994
2023 09/03 17:55
老师,非常感谢,我刚调整好了,另外我想在请教下就是其他应付款后期也不支付了转为营业外收入的摘要我怎么写合适呢
郭老师
2023 09/03 17:56
结转不需要支付的某某扣款
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