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请讲下“工程施工”、“工程结算”、“主营业务成本”这三个科目及明细科目,在有工程款收入的情况,月末结转的凭证怎么做?

84784957| 提问时间:2023 09/03 21:48
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小锁老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,税务师
您好,是这样的,工程施施工,这个期末是结转到主营业务成本的,这样来
2023 09/03 21:49
84784957
2023 09/04 00:34
那工程结算这个科目什么时候该使用?
小锁老师
2023 09/04 07:50
工程结算是没有收到款的时候,然后先确认收入了
84784957
2023 09/04 13:59
老师,如果我应向甲方结算工程款27056027.13元,请问如下下分录?(你以上说法我没明白?)
小锁老师
2023 09/04 14:02
支付的话就是  借 工程结算  贷银行存款,金额的话就是你那个
84784957
2023 09/04 14:41
你错了,这一套凭证下出来,包括工程施工、工程结算、主营成本之间的相互结转
小锁老师
2023 09/04 14:48
?您不是就支付了这个钱?
84784957
2023 09/04 14:48
以后别抢着回答同学的提问,你的回答毫无用处
小锁老师
2023 09/04 14:49
不是啊,您到底哪个不理解啊?
84784957
2023 09/04 18:47
我是问工程施工、工程结算、主营业务收入、主营业务成本每月末在施工企业是如何进行账务处理的?比如,我这月收入1000万,主营业务成本800万,一系列分录该怎么下?
小锁老师
2023 09/04 19:36
借 工程施工 800  贷 银行存款800    借 银行存款10000  贷 收入 1000   借 主营业务成本 800  贷 工程施工 800
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