问题已解决

老师,请教一下,即征即退的账务怎么处理呢

84784961| 提问时间:2023 09/04 11:11
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朴老师
金牌答疑老师
职称:会计师
收到的退税收入应记入“营业外收入”科目里的,所以会计分录如下: 借:银行存款 贷:营业外收入
2023 09/04 11:12
84784961
2023 09/04 12:18
没有收到之前怎么做呢? 因为现在增值税报表上面有个即征即退的,要计提一下吗?
朴老师
2023 09/04 12:24
增值税是不计提的
84784961
2023 09/04 12:59
那从银行扣款的时候账务怎么做呢
84784961
2023 09/04 13:06
就是增值税销项是小于进项的,但是申报的增值税表上面在即征即退那里有个缴款,现在就通过银行缴纳了。这样不知道是啥情况,账务怎么处理?
朴老师
2023 09/04 13:11
借应交税费 贷银行存款
84784961
2023 09/04 14:49
老师,就是不计提了,也没有增值税转啥的,是吧。 如果有退回,就借:银行存款 贷:营业外收入
朴老师
2023 09/04 14:52
增值税不叫计提的哦
84784961
2023 09/04 16:39
哦哦,不是计提,是结转。那要怎么账务处理呢?(增值税销项是小于进项的,但是申报的增值税表上面在即征即退那里有个缴款,银行已经扣缴)
朴老师
2023 09/04 16:45
 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税进项 借应交税费应交增值税销项 贷应交税费应交增值税转出未交增值税 如果销项大于进项 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税未交增值税 如果销项小于进项 借应交税费应交增值税未交增值税 贷应交税费应交增值税转出未交增值税
84784961
2023 09/05 09:39
老师,这些分录上个月都做过了,进项大于销项不用缴税的。但是却出现了即征即退的税额,因为是运输行业是不是有开票超过多少就要即征即退呢?如果是这样的情况,当月缴纳之前没有做过任何操作,账务怎么操作呢?
朴老师
2023 09/05 09:46
即征即退的你正常操作就可以了
84784961
2023 09/05 10:13
第一次接触即征即退,要怎么做呢
朴老师
2023 09/05 10:16
1、缴纳即征即退增值税时,借:应交税费-应交增值税(已交增值税),... 2、收到增值税的退税时,借:银行存款,贷:营业外收入-政府补助; 3、结转本年利润,借:营业外收入-政府补助,贷:本年利润。
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