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郭老师你好,请问一下,上个月做帐 借;管理费用30000,贷:银行存款30000,这个月收到专票30000元,我怎么做发票帐

84784982| 提问时间:2023 09/04 13:45
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
借其他应付款 借管理费用负数3万, 借管理费用 应交税费应交增值税进项 贷其他应付款3万。
2023 09/04 13:48
84784982
2023 09/04 14:00
老师我还是做不平 你的意思是: 借:其他应付款3万,借:管理费用-3万,借:应交税费-进项--实际发票上的税额,贷;其他应付3万,这样不平帐
郭老师
2023 09/04 14:01
不会的。其他应付款第一个是3万管理费用,附属3万,第二个管理费用是发票上面的金额,进项是发票上面的税额。哪一个不平?
84784982
2023 09/04 14:14
老师我还是没有明白
郭老师
2023 09/04 14:19
管理费用方的借方负数是3万。
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