问题已解决

老师好!加计扣除的会计分录怎么做呢

84784961| 提问时间:2023 09/04 14:35
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答
家权老师
金牌答疑老师
职称:税务师
你好,这个不需写分录的,只在申报里边体现
2023 09/04 14:36
84784961
2023 09/04 14:37
那进项税额怎么做
家权老师
2023 09/04 14:38
增值税加计抵减,不是加计扣除 借应交税费-未交增值税  贷其他收益
84784961
2023 09/04 15:05
能不能做营业外收入了
家权老师
2023 09/04 15:06
可以的,没问题的哈
84784961
2023 09/04 15:07
那提出来的进项那部分怎么做呢
84784961
2023 09/04 15:08
借:进项 贷:未交增值税
家权老师
2023 09/04 15:12
月末先计算 应交增值税=本月销项税-(本月进项-本月进项转出) -上月留抵 如果应交增值税小于0,就不做任何分录,大于0就是以下分录 借:应交税费-增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税 下月交税抵减分录 借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款      营业外收入
84784961
2023 09/04 15:31
那加计抵减10%的那部分怎么做了
家权老师
2023 09/04 15:36
这个写的就是加计抵减增值税的分录
描述你的问题,直接向老师提问
0/400
      提交问题

      您有一张限时会员卡待领取

      00:10:00

      免费领取
      Hi,您好,我是基于人工智能技术的智能答疑助手,如果有什么问题可以直接问我呦~