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老师,我们七月补交1-5 的增值税 怎么做分录啊?

84785029| 提问时间:2023 09/04 14:38
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汤贵彬老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师,中级会计师
同学,你好,借应交税费-未交增值税贷,银行存款。
2023 09/04 14:40
84785029
2023 09/04 14:46
不用计提吗? 未交增值税 里面也没有余额,咋结转的?
汤贵彬老师
2023 09/04 14:50
同学, 你好,之前销项和进项都未结转吗,没有未交增值税 ,为什么让你要补交增值税
84785029
2023 09/04 14:54
税负率没有达到,七月份的时候电子税务局的表一做了个无票收入,又交 的税,这个税就是为了补之前没有交够的
84785029
2023 09/04 14:55
所以现在不知道咱们做账了
汤贵彬老师
2023 09/04 14:59
同学, 你好,可以将无票收入的销项结转,然后交税,分录,借:应交税费——销项,贷:应交税费-未交增值税,借应交税费-未交增值税贷,银行存款。
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