问题已解决

老师,因为之前几个月有发现发票开错,要求对方重新开票,问题是之前开的发票已抵扣,那么我现在收到正确的发票和红字发票,我在税务平台需要如何操作?因为我在勾选平台有看到正确的进项发票,但没有红字发票。烦请老师告知,谢谢!

84785015| 提问时间:2023 09/04 19:52
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向阳老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,初级会计师,税务师
您好,同学,请稍等下
2023 09/04 19:57
向阳老师
2023 09/04 19:58
你们单位已经认证了,开了红字信息表,附表二进项转出20行里面填写就可以的啊,不需要勾选,然后新的发票可以正常勾选。
84785015
2023 09/05 09:26
但是不能底本月的增值税是吗?
向阳老师
2023 09/05 09:39
你好,购买方开红字信息表,然后销售方开红字发票。 红字发票,你在附表二申报的时候进项转出,账上也做进项转出,然后重新收到的正常认证就可以了。 红字信息表是在几月份开的?
84785015
2023 09/05 09:40
红字和正确的发票都是8月份开的
向阳老师
2023 09/05 09:44
那你在八月份进项转出,然后在九月份申报的时候做进项转出,表二二十栏里面。进项转出的不需要勾选。
84785015
2023 09/05 10:15
重新开的票可以勾选,负数只是在申报及做账时要转出,我的理解是一正一负刚好相抵不能再抵扣增值税
向阳老师
2023 09/05 10:34
对的,是的,但是你正确的蓝字发票需要勾选。 一个进项转出一个做进项。
84785015
2023 09/05 11:25
收到,谢谢老师
向阳老师
2023 09/05 11:27
不客气,请帮我五星好评,谢谢啦
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