问题已解决
老师,6月底暂估费用15万,7月来费用4万,是吧原来6月暂估费用红冲都是写-15嘛,在写来的发票,那我季度暂估15万,不交税,现在红冲结转本年利润11万,8,9月来发票继续抵扣收入嘛,那第3季度预缴有收入不预缴,是不是需要在重新暂估,10月红冲暂估,我这样操作嘛
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速问速答您好,没错的就是这么操作的
2023 09/05 07:50
84784952
2023 09/05 07:55
暂估费用都是下月红冲嘛
东老师
2023 09/05 07:56
对,下个月红冲就行的
84784952
2023 09/05 07:56
那我年底还有收入是不是就要交税对吧
东老师
2023 09/05 07:56
对,有收入是涉及到税费的
84784952
2023 09/05 07:58
暂估当月,下月红冲,季度暂时不交税然后季度暂估费用嘛
东老师
2023 09/05 07:59
对,最后啥时候冲销了再根据盈利情况交税
84784952
2023 09/05 07:59
我的意思第四季度,10月红冲9月底暂估,11,12月有发票不够,不是要交企税嘛
东老师
2023 09/05 07:59
对,您发票要是不够得交税
84784952
2023 09/05 08:00
还是说暂估一个季度红冲也可以
东老师
2023 09/05 08:01
您这个在年底前冲销就行的
84784952
2023 09/05 08:04
老师,买了一辆车可以直接入费用嘛
东老师
2023 09/05 08:05
车子账上记入固定资产,企业所得税申报的时候可以加速折旧的
84784952
2023 09/05 08:06
暂估费用分录怎么写
东老师
2023 09/05 08:06
借成本费用 贷应付账款暂估
84784952
2023 09/05 08:06
不可以直接入费用嘛
东老师
2023 09/05 08:07
可以啊,但是暂估就是这么操作
84784952
2023 09/05 08:08
摘要,暂估费用,借管理费用—其他,贷其他应付款—其他
东老师
2023 09/05 08:09
可以,等以后再想着冲销了就行