问题已解决

@郭老师回答,其他老师不要接哦,谢谢合作,请问研发费用(费用化)如果享受加计扣除 比如金额100万 这个金额先合并在管理费用 填写期间明细表 再填写加计扣除优惠明细表吗?

84785028| 提问时间:2023 09/05 10:01
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
你好,他是研发支出费用化的,才加计扣除月末这个费用话,需要结转到管理费用里面去。他是这个道理,然后你在填写企业所得税申报表的时候,再填写加期扣除。l
2023 09/05 10:03
84785028
2023 09/05 10:05
其中所属期为2023年的税款:22.29万(含社医保)什么意思阿?
郭老师
2023 09/05 10:06
你好,就是2023年你缴纳的税款包含着。医保一共交了这些?
84785028
2023 09/05 10:57
老师有完整的会计分录吗?
郭老师
2023 09/05 11:00
对的,是的,就是这个业务完整的。
84785028
2023 09/05 11:02
有完整的会计分录吗?
郭老师
2023 09/05 11:06
借库存商品贷应付账款或者银行 这个是入库的, 借银行房款 贷主营业务收入 应交税费,应交增值税 这个是确认收入的, 然后结转的成本是你的销售数量*入库单价,借主营业务成本贷库存商品
84785028
2023 09/05 11:32
我调整了上年12月的财务报表,但利润不变,只是调整了往来,需调整哪些
郭老师
2023 09/05 11:35
你好,调整你的资产负债表就可以的。你看一下是不是你的资产负债表往来余额不一致了。
84785028
2023 09/05 11:44
工资不正常发放,每月按月计提,个税按月申报,这样后期怎么更正啊?还用更正吗
郭老师
2023 09/05 11:46
你好,之前都可以不用修改,以后没有发工资的时候你给他零申报就行
84785028
2023 09/05 12:00
老师,就是工资不正常发放,每个月按计提的申报个税。去年的工资没有发放完,补发去年工资的时候,这样还用再申报去年那些月份的工资吗?
84785028
2023 09/05 12:00
一直这样按计提数申报,发放后不申报可以吗
郭老师
2023 09/05 12:05
可以的,可以这么做。
84785028
2023 09/05 12:12
你好,他是研发支出费用化的,才加计扣除月末这个费用话,需要结转到管理费用里面去。他是这个道理,然后你在填写企业所得税申报表的时候,再填写加期扣除。 老师 费用化的研发费用 结转到管理费用中,那么所得税汇算申报表中,期间费用表我需要填写研发费用100万。如果不享受加计扣除,就不需要去填优惠表的吧?
郭老师
2023 09/05 12:16
对的,是的,但是很有可能你税务局会要求你们写说明。
84785028
2023 09/05 12:20
老师这个说明怎么写啊
郭老师
2023 09/05 12:30
就是写一下你们什么原因放弃了加加扣除
84785028
2023 09/05 12:34
老师 那如果享受加计扣除的话 是不是期间费用明细表中研发费用要填100万 还要再填优惠明细表中100万呢?
郭老师
2023 09/05 12:41
对的,是的,是这么做的。
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