问题已解决

您好老师,我们是物业公司,8月份付了2000元水费,没收到发票,9月份发票才开来,分录如何做?

84785025| 提问时间:2023 09/05 11:05
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
一号八月份的这两天就是实际消费的吗。
2023 09/05 11:06
84785025
2023 09/05 11:13
水电费都是充值的,基本上很快就用完了
84785025
2023 09/05 11:14
金额不多,可以直接走期间费用吗
郭老师
2023 09/05 11:16
可以的,可以这么做的
84785025
2023 09/05 11:19
8月份付的水电费,分录借:主营业务成本 贷:银行存款,9月份才收到的发票,这个发票可以直接付在8月份的凭证后面吗?
郭老师
2023 09/05 11:21
借其他应付款 贷主营业务收成本,借主营业务成本 贷其他他应付款,或者是把其他应付款改成应付账款。
84785025
2023 09/05 11:27
老师,没看懂,8月份银行已经支付出去了,9月份收到的发票
郭老师
2023 09/05 11:28
你好,八月份做你上面的九月份发票,到了红冲之前的,然后再做发票的,因为这个发票不能提前做,你九月份的发票不能放在八月份的凭证里面。
84785025
2023 09/05 11:40
老师您是这个意思吗,8月份借:主营业务成本 2000 贷:银行存款 2000 9月份借:主营业务成本 -2000 贷:银行存款 -2000 借:借:主营业务成本 2000 贷:银行存款 2000
郭老师
2023 09/05 11:41
银行存款改成应付账款吧,因为这个没有银行回单。
84785025
2023 09/05 11:45
8月份付款时:借:其他应付款-水电费 2000 贷:银行存款 2000 9月份收到发票时:借:主营业务成本 2000 贷:其他应付款-水电费 2000 老师这样做是不是也可以
84785025
2023 09/05 11:46
银行有回单,8月份从银行付出去的,银行存款减少了
郭老师
2023 09/05 11:47
可以的,但是你这样的话,你的利润就不准确。
84785025
2023 09/05 11:52
意思是时间是8月份付的款,费用应该产生在8月份,所以8月份付款时:8月份借:主营业务成本 2000 贷:银行存款 2000 9月份借:主营业务成本 -2000 贷:银行存款 -2000 借:借:主营业务成本 2000 贷:银行存款 2000,这样利润比较准确,是这个意思吗
84785025
2023 09/05 11:54
因为本来就是充值的,并不一定都是8月份的费用,所以这两种做法都可以是吗老师?
郭老师
2023 09/05 11:55
可以的,可以这么做的。
84785025
2023 09/05 11:56
好的,谢谢老师!
郭老师
2023 09/05 11:57
不用客气,工作愉快。
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