问题已解决

老师,我们一般纳税人,卖热水器的,欧亚卖场有摊位,然后三年130万,但是他们这个摊位费会在销售的收款里扣除,假如本月销售不好,就少扣,如果有活动销售好,那个月就多扣,比如八月我们销售不好,他就扣两万,费用开发票写的是促销费,如果10月国庆卖的好,他就会从收款中扣10万,开发票也写促销费,都是专票,那这个费用我是摊销三年还是一次性当月计入费用呢?

84785046| 提问时间:2023 09/05 13:52
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暖暖老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
你好,建议计入当月的费用就可以的
2023 09/05 13:53
84785046
2023 09/05 13:54
那这个计入什么费用科目,所得税扣除全额扣不?
暖暖老师
2023 09/05 13:54
只要有发票就可以全部扣除的
84785046
2023 09/05 13:57
老师,这张发票就是欧亚给我们开的,这个发票分录怎么写?
暖暖老师
2023 09/05 13:58
借销售费用 应交税费-应交增值税-进项税 贷应收账款(从我们的汇款扣)
84785046
2023 09/05 13:59
销售费用汇算清缴时候有要求吗?
暖暖老师
2023 09/05 14:00
这个没有要求的,但是明细是广告费的不得超过当年销售额的15%
84785046
2023 09/05 14:01
哦,明白了老师,我就听说有百分之十五的扣除,但是不知道细节咋扣,现在知道了,谢谢!
暖暖老师
2023 09/05 14:02
不客气祝你学习进步加油
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