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老师,无票收入我分录应该怎么记啊

84785027| 提问时间:2023 09/05 15:18
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家权老师
金牌答疑老师
职称:税务师
主营业务收入=收款金额÷(1+1%) 增值税=收款金额÷(1+1%)*0.01 借:应收账款/银行存款 贷:主营业务收入-未开票        应交税费-应交增值税
2023 09/05 15:20
84785027
2023 09/06 11:11
老师,上一个会计给我交接6月的账工资计提了25000,但是这个月我做七月流水发现发了28000的工资,根据她的初始余额,我的应付职工薪酬就成负数了
84785027
2023 09/06 11:12
还有她八月初还发了部分六月的工资,像这种情况,我应该怎么处理
家权老师
2023 09/06 11:15
补计提工资差额就是了哈
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