问题已解决
老师,无票收入我分录应该怎么记啊
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主营业务收入=收款金额÷(1+1%)
增值税=收款金额÷(1+1%)*0.01
借:应收账款/银行存款
贷:主营业务收入-未开票
应交税费-应交增值税
2023 09/05 15:20
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2023 09/06 11:11
老师,上一个会计给我交接6月的账工资计提了25000,但是这个月我做七月流水发现发了28000的工资,根据她的初始余额,我的应付职工薪酬就成负数了
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2023 09/06 11:12
还有她八月初还发了部分六月的工资,像这种情况,我应该怎么处理
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家权老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 09/06 11:15
补计提工资差额就是了哈