问题已解决

老师:有一笔费用8月份已经付款(银行支付)9月份才开票,像这样的情况怎么做账?

84785018| 提问时间:2023 09/05 15:24
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汤贵彬老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师,中级会计师
同学, 你好,如果发票和款项一致,可以直接把发票贴在原来的凭证后面,如果不一致,红冲凭证,做新的凭证
2023 09/05 15:25
84785018
2023 09/05 15:27
那我是八月份做账还是放在9月份再做?账务处理方式?
汤贵彬老师
2023 09/05 15:28
同学, 你好,如果发票和款项一致,可以直接把发票贴在原来的凭证后面(8月份做),如果不一致,红冲凭证,做新的凭证(9月份做)
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