问题已解决

老师你好,这笔分录不太理解,暂估入账没有计提增值税的,不是应该把原分录红冲了再做正确的分录吗?这里用负数冲减费用是什么呢?

84784953| 提问时间:2023 09/06 09:53
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
你好,当时他暂估的时候怎么做的?
2023 09/06 09:53
84784953
2023 09/06 09:55
借:工程施工-合同成本-分包费10万 贷:应付账款10万
郭老师
2023 09/06 09:59
你好 两种做法 借应付账款 贷工程施工10万, 借工程施工应交税费、应交增值税进项, 贷应付账款10万。 还有一种做法是借应交税费、应交增值税进项 贷工程施工,这里只填写发票的税额。
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