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老师:1月份预付了一笔: 借:预付账款 贷:银行存款 现在8月份了:发票才收到。 借:库存商品 应交税费-进项税 贷:预付账款 老师这样做对吗?

84784965| 提问时间:2023 09/06 10:20
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玲老师
金牌答疑老师
职称:会计师
好,是的,这样处理是正确的。
2023 09/06 10:23
84784965
2023 09/06 10:26
老师:可是这样,时间好长啊。万一别人问,什么货需要这么长时间才到入库呀。咋说。
玲老师
2023 09/06 10:30
那这个需要真实情况就行啊,你需要有入库单的,就是咱收不到商品的就要入库。
84784965
2023 09/06 10:40
老师:货到了,票没到,我不能按正常入库,这样入库是不行的是吧。只能暂估,等发票到了,后面再冲是吧。有一些老会计同我讲:钱付出去了,记借:应付账款 贷:银行存款。 等货到了入库: 借:库存商品 应交税费-进项税 贷:应付账款。 票我后面再慢慢追,说票是一个线下活动。老师这样对吗?
玲老师
2023 09/06 10:52
收到商品了,没有收到发票,咱就暂估入库就可以了,然后收到发票的时候再把账户入库的分录工程按发票入账。
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