问题已解决
老师好 之前确认了收入,未开票。增值税已经申报未开票收入。现在客户又补开发票,我现在分录怎么做呢?
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速问速答同学你好
先原分录负数红冲未开票收入
然后再按发票来开
2023 09/06 10:33
84785016
2023 09/06 11:32
这个金额只开了一半的票哦,剩下一半还没要求开。我需要怎么做呢?
朴老师
2023 09/06 11:42
同学你好
按发票来做就可以
老师好 之前确认了收入,未开票。增值税已经申报未开票收入。现在客户又补开发票,我现在分录怎么做呢?
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