问题已解决

老师请问下我公司代理京东的预付费卡,我们卖给客户,比如进100售102,这样怎么做账和交税,我们进的时候没有收到对方开的预付费卡,销售时给对方开不征税普票。

84784978| 提问时间:2023 09/06 13:20
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答
小锁老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,税务师
您好,这样的话,你们就是所得税的话,按照利润的2乘以5%的所得税缴纳的
2023 09/06 13:21
84784978
2023 09/06 13:42
老师,那帐怎么做?我现在是确认收入和成本,然后差额缴纳增值税,所得税
小锁老师
2023 09/06 13:45
确认收入的话就是正常按照102,成本100,然后呢,这种其实增值税,你都开了不征税了,增值税按道理也没有
84784978
2023 09/06 14:03
老师,我用差额法确认2元收入(利润表里面只显示收入2元,不显示成本)那就是不确认增值税,缴纳所得税就可以了?
小锁老师
2023 09/06 14:18
嗯对,这样就可以的了
84784978
2023 09/06 14:18
老师,如果采购方没有给我们开不征税发票,我方也没有给销售方开不征税发票,这种情况2元是要交增值税是吗?
小锁老师
2023 09/06 14:19
是的,按照2元的来的
84784978
2023 09/06 14:30
老师,我总结下:如果双方都开不征税普票就按2元缴纳所得税,无增值税;如果双方都不开票(或者购销中只有一方开票)正常按2元缴纳增值税和企业所得税?可以这么理解吗?
小锁老师
2023 09/06 14:32
嗯对,您的这个理解是没错的
描述你的问题,直接向老师提问
0/400
      提交问题

      您有一张限时会员卡待领取

      00:10:00

      免费领取
      Hi,您好,我是基于人工智能技术的智能答疑助手,如果有什么问题可以直接问我呦~