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8月份收到1年的房租费发票(2023.8-2024.9),并且支付了一年的房租。怎么做账?先入哪个科目?再按月摊销吗?
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速问速答付款的时候借预付账款贷银行存款。
然后每个月摊销借管理费用贷预付账款。
2023 09/06 13:46
84784968
2023 09/06 13:48
已经收到发票了
84784968
2023 09/06 13:49
对方给我们开了增值税专用发票,我们再付的款
84784968
2023 09/06 13:50
不是先入长期待摊费用吗?我看长期待摊费用又要摊销1年以上。
这个只是1年的费用。
玲老师
2023 09/06 13:51
超过一年的纪,长期待摊费用,
然后没有超过一年的用预付账款科目。咱们收到发票可以一次性就开销了,第1个月做费用的时候就可以摊销。
84784968
2023 09/06 13:56
是:
借:预付账款—房租 (专用发票不含税金额)
应交税费—增值税—进项税额
贷:银行存款
每个月再做摊销
借:管理费用—房租
贷:预付账款—房租
84784968
2023 09/06 13:57
如果要做摊销,就这样做,是这个意思吗?
玲老师
2023 09/06 13:59
这样处理可以的,对的。
84784968
2023 09/06 14:06
如果不分摊,就8月份全部做进当期管理费用里。
实际上又有2024年1-7月的房租,有没有影响?
玲老师
2023 09/06 14:07
如果金额特别大的,这样就利润不均衡,还是分摊一下好。
84784968
2023 09/06 14:09
进项税额不关事,8月份就可以抵扣哇?
玲老师
2023 09/06 14:21
你好 是的是 这样 可以