问题已解决

@郭老师继续回答,朴老师不要接手,否则差评,老师,因为发工资是扣过个人社保的,我们转给对方工资 服务费12万,开票就是12万。 我现在的分录是 借管理费用-劳务费12万 贷银行存款12万;社保缴费4.5万 社保分录是:借管理费用-养老保险4.5  贷应付职工薪酬4.5  借应付职工薪酬4.5 贷:银行存款4.5   ,因为做工资的人把工资和社保分开了  我这么处理的对吗?

84785028| 提问时间:2023 09/06 15:53
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
可以的,可以这么做的。
2023 09/06 15:56
84785028
2023 09/06 16:43
我们做电商卖养生茶,委托厂商制作茶叶,茶叶到货计入库存商品,然后还制作了茶叶包装袋,茶叶包装袋的费用计入什么科目呀?
郭老师
2023 09/06 16:47
做周转材料领用的时候做销售费用或者是你的成本。
84785028
2023 09/06 16:53
老师,能帮我做下完整的借贷方会计分录吗?
郭老师
2023 09/06 16:58
贷周转材料,贷银行存款 领用, 借销售费用或者主营业务成本 贷周转材料。
84785028
2023 09/06 17:49
想问下税务发了文件解除了异常发票,本月可以正常进行抵扣了,那要怎么做分录
郭老师
2023 09/06 17:51
之前做了进项转出吗?如果是的话,你再转回来做应交税费、应交增值税进项、 借应交税费应交增值税进项、 费用 贷、应付账款等。
84785028
2023 09/06 18:05
租车报完财产租赁所得还需要报工资薪金所得吗
郭老师
2023 09/06 18:08
你好,他有工资吗?他们有工资的话申报,没有的就不用管了,其他的人有工资需要申报,这个工资薪金每个月必须申报的,不管有没有,如果没有的话就申报你法人的信息,收入填写零。
84785028
2023 09/06 18:12
之前做了进项转出吗?如果是的话,你再转回来做应交税费、应交增值税进项、 借应交税费应交增值税进项、 费用 贷、应付账款等。 异常时:借:以前年度损益调整 贷:应交税费-应交税费-进项税额转出 取得税务文件暂不能转出:借:交税费-应交税费-进项税额转出 贷:应交增值税-未交增值税,(假设当月抵扣勾选100,异常发票10,当月能抵扣是90,被扣除出来了),现在税务文件是解除异常,可以正常勾选抵扣的分录是怎么写?
郭老师
2023 09/06 18:16
借应交税费、应交增值税进项,贷以前年度损益调整。
郭老师
2023 09/06 18:16
借应交税费应交增值税转出未交增值税, 贷应交税费、应交增值税进项,
84785028
2023 09/06 18:19
你好,他有工资吗?他们有工资的话申报,没有的就不用管了,其他的人有工资需要申报,这个工资薪金每个月必须申报的,不管有没有,如果没有的话就申报你法人的信息,收入填写零。 没工资但是报完分类所得,不报总综合所得办不了个税
84785028
2023 09/06 18:23
2.借应交税费应交增值税转出未交增值税, 贷应交税费、应交增值税进项, 那以前年度调整不就又要余额,那这个怎么处理
郭老师
2023 09/06 18:24
你好,工资个税是正常申报的,你有其他的职工吗?你学过其他的职工的?
84785028
2023 09/06 18:25
2.借应交税费应交增值税转出未交增值税, 贷应交税费、应交增值税进项, 那以前年度调整不就又要余额,那这个怎么处理
郭老师
2023 09/06 18:32
结转到未分配利润里面去就可以了。
84785028
2023 09/06 19:01
请问制造业,研发产品出销,是不是要从研发费用里减去出销产品的研发费用?
郭老师
2023 09/06 19:02
你好,资本化的需要结转到业务成本里面去。
84785028
2023 09/06 19:38
但是税局管理员还执意要求我补交代扣的个税!我该如何据理力争呢? 你好,你跟税务局那边说了吗?你说业务取消了,当时这个钱也没有支付给个人。 钱一直都确实没有付
郭老师
2023 09/06 19:40
那你跟税务局那边说业务已经取消了,钱也没有支付给他,他只是不过是开了一张发票,所以就没有代扣代缴。
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