问题已解决
销售折让红字发票上的税怎么做账务处理?是不是要补交增值税?
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同学你好
直接原分录负数红冲
2023 09/06 16:13
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2023 09/06 16:17
是供货商给我们开的 是做借库存商品红字 应交税费-应交增值税(进项税额)红字 贷应付账款红字吗? 税也这样处理吗?不用做什么进项税额转出吗?这个销售折让上的负税额是我们要补交的税吗、?
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朴老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 09/06 16:29
同学你好
对的
这样红冲就可以
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2023 09/06 16:36
您好老师 能给我说下这个税也就做着一个分录吗?不用专门再做进项税额转出吗?
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2023 09/06 16:42
销售折让发票里面的负税金是填在进项税额转出这一栏吗
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朴老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 09/06 16:47
红冲了专票就是填写进项转出
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2023 09/06 16:57
老师 这是供货商给我们开的销售折让票 是后期给我们抵货的,也就是后期买货时可以不付钱拿这么多的货,也是这样冲吗?我怎么没想明白呢?我是新手 老师能给我讲讲吗?谢谢您了?
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朴老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 09/06 17:08
同学你好
对的
也是这样冲