问题已解决

老师好,我们公司出租给别的公司 现在水电费都是开给我们公司的 是专票 现在要分摊水电费 请问老师怎么弄 要我们开具水电费发票给对方吗?还是就出具分割单?

84785008| 提问时间:2023 09/06 16:48
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答
郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
Le,直接开分割单就行。
2023 09/06 16:49
郭老师
2023 09/06 16:49
没有利润的,开分割单就可以的。
84785008
2023 09/06 17:04
老师好 咱们学堂有这种分割单的模板吗?因为供电局开给我们的是专票那税额也要分割吗 谢谢
郭老师
2023 09/06 17:06
可以参考这个的价税合计分割,增值税抵扣不了的
84785008
2023 09/06 17:11
那增值税只能我们公司抵扣了对吗? 这个分割单市场上有卖吗 还是我自己根据老师发的这个做个电子档的就行了 水电费的发票需要复印一张连同这个分割单一起给对方吗 谢谢老师
郭老师
2023 09/06 17:12
放着税你们也抵扣不了的,你只能抵扣你自己使用的那一部分。
郭老师
2023 09/06 17:13
增值税你们也抵扣不了的,不是告诉你了,价税合计分割出去啊,你只能抵扣你自己使用的。
84785008
2023 09/06 17:29
那譬如说 供电公司开具一张50000 税额是3000 元的专票价税合计金额 53000 是给我们 分割单我分53000/2=26500元出去 那我这张专票 税额3000 我能抵多少 怎么算的 不理解呢
84785008
2023 09/06 17:31
我使用了26500 然后26500/1.06*0.06=1500 是这个意思吗老师?另外我需要把53000的专票复印一张连同分割单一起给对方做账吗?
郭老师
2023 09/06 17:34
是的,是的,是这么做的。
84785008
2023 09/07 08:41
那最后请问老师,我收到的电费发票税额是3000 先认证了 然后进项税额再转出1500?在申报进项那里转出对吗?入账是借:管理费用 贷:应交税费-应交增值税(进项转出)
郭老师
2023 09/07 08:43
你好,不对吧,你怎么都做管理费用里面了,这一部分不应该是往来科目 借管理费用, 其他应收款 应交税费、应交增值税进项,贷银行房款 借银行存款, 贷其他应收款, 应交税费,应交增值税进项转出 第一个其他应收款是不含税的,对方承担的进项,这个是发票上面的税额。
郭老师
2023 09/07 08:44
然后第二个其他应收款是上面的不含税的,对方承担的 进项转出是他应该承担的对应的那一部分税额。
84785008
2023 09/07 15:35
老师 你写的没懂呢 我带入数据老师你看看对不对哈 我公司收到电费发票金额50000 税额是3000 合计53000的发票 我要入账吧 借:管理费用 23500 其他应收款 26500 应交税费-应交增值税(进项税额)3000 贷:银行存款 53000 然后凭分割单再做借:其他应收款 26500 管理费用 1500 贷:银行存款 26500 应交税费-应交增值税(进项税额转出)1500 是这样吧?
84785008
2023 09/07 15:38
最终 这张电费发票53000的金额 我分给对方26500 然后 进项我只能抵扣1500 还余25000我计入管理费用 是这样吧 进项税额 我再增值税纳税申报表 附表二进项税额中填写转出1500对吧
郭老师
2023 09/07 15:42
你好,你们单位自己使用的是多少?对方使用的是多少?这个管理费用,这不已经是少做了的。
84785008
2023 09/07 16:00
53000的电费 我们一家一半
郭老师
2023 09/07 16:02
可以的,可以这么做的。
描述你的问题,直接向老师提问
0/400
      提交问题

      您有一张限时会员卡待领取

      00:10:00

      免费领取
      Hi,您好,我是基于人工智能技术的智能答疑助手,如果有什么问题可以直接问我呦~