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收到政府补助260万专项款,怎么做分录,高新技术企业,这个钱用来买设备和支付高新技术企业人员工资
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速问速答这个专业应付款式负债科目,是不是就是用这个科目过度下这个260的金额是怎么花没得
2023 09/07 12:43
84784986
2023 09/07 12:46
那比方原材料购买
借:原材料
贷:应付账款
借:应付账款
贷:专业应付账款
借:专业应付账款
贷:银行存款
84784986
2023 09/07 12:48
我不知道,老师你把你的整个思路用分录提现下
84784986
2023 09/07 12:55
老师那这个专项应付款也没提现出来这个260万花完的痕迹啊,那不是可以直接借银行贷营业外收入么,还有就是高新技术企业企业不是应该进研发支出么?不能做主营业务成本呢
84784986
2023 09/07 12:59
没理解老师你举例子说下,怎么会有差额
84784986
2023 09/07 13:05
老师那明白了,那老师我这个专项高新技术企业给的260万,是否可以放到递延收益呢?递延收益和专项应付款有什么区别呢?
84784986
2023 09/07 13:18
老师我又迷糊了,借专项应付款100带营业外收入100这个是怎么出来的
84784986
2023 09/07 13:23
迷糊了,老师你仔细说下,并且我们的260万是2年没花完,怎么过度这个专项应付款
84784986
2023 09/07 13:28
哦明白了,意思是我每个月做完了账后我自己统计出来本月发生了成本费用的合计数,然后我自己手工做一个分录把专项应付款里得260万拿出来成本费用合计数到营业外收入里,就好比成本费用合计数和营业外收入金额这要一致被?
郭老师
2023 09/07 12:40
借银行存款,贷专项应付款
借固定资产,贷银行存款,
借研发支出私有化或者是资本化,
贷银行存款
对应的成本费用,发生了借专项应付款、贷其他收益或者营业外收入。
郭老师
2023 09/07 12:45
对的,是的,是这么做的。
郭老师
2023 09/07 12:47
那你收到钱怎么做?
郭老师
2023 09/07 12:51
借银行存款,贷专项应付款,
借原材料,贷银行存款,
借主营业务成本贷原材料
借专项应付款贷营业外收入。
郭老师
2023 09/07 12:57
你好,专项应付款转到营业外收入的差额不就是吗?借方和贷方的差额呀。
郭老师
2023 09/07 13:00
你好,你买材料,原材料260万,全部都能结转到主营业务成本吗?第一个分录260万,第二个分录100,第三个分录100,第四个分录100,你带进去可以吗?
郭老师
2023 09/07 13:00
你一个
月
能用了这些钱。
郭老师
2023 09/07 13:05
可以的,没有区别。的
郭老师
2023 09/07 13:18
根据你的主营业务成本的同学
郭老师
2023 09/07 13:24
你好,就是你做了成本费用多少,你转到营业外收入里面多少,体现你用了多少钱,因为这个是专款专用的,不需要交税,你这个理解吧,如果还不理解的话,你哪个不理解,
郭老师
2023 09/07 13:25
你成本费用是多少,转到营业外收入里面是多少,让他相等的等于
道理如果记不住的话,死背
郭老师
2023 09/07 13:30
对的,是的,是这么做的。