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我们公司开出的旅游服务费差额征税的发票,含税金额23260,不含税金额23118.60,税额141.40 ,差额征税20762,请问怎么做分录

84785044| 提问时间:2023 09/07 13:09
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朴老师
金牌答疑老师
职称:会计师
 (1)全额确认收入与销项税额 借:银行存款       贷:主营业务收入              应交税费———应交增值税(销项税额)   (2)确认可扣减的成本费用及“销项税额抵减” 借:主营业务成本       应交税费———应交增值税(销项税额抵减)       贷:银行存款 (3)月底结转未交增值税 借:应交税费———应交增值税(转出未交增值税)        贷:应交税费———未交增值税
2023 09/07 13:09
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      Hi,您好,我是基于人工智能技术的智能答疑助手,如果有什么问题可以直接问我呦~