问题已解决
老师请问之前暂估原材料,现在来票比暂估的原材料多一分怎么处理
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速问速答暂估入库和发票到的有差异先冲回原暂估,再做实际入库分录
2023 09/07 14:52
84784991
2023 09/07 14:55
是这样做的,但是有两个原材料来票跟暂估差1分,显示余额借方0.01
朴老师
2023 09/07 15:02
你原分录负数红冲暂估的就可以
然后再按照发票金额来做
84784991
2023 09/07 15:24
之前暂估的已经生产领料了
朴老师
2023 09/07 15:30
多的一分计入待处理财产损溢
84784991
2023 09/07 15:33
不会,没用过这个科目
朴老师
2023 09/07 15:40
直接用待处理财产损溢就可以