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老师,我建账应付职工薪酬取的真实的期初数,现在发现工资费用多了之前的,怎么修改呢老师,冲销管理费用,应付职工薪酬也跟着冲减了,欠的工资就不对了

84784966| 提问时间:2023 09/08 11:02
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
你好 借利润分配未分配利润,借管理费用负数。
2023 09/08 11:08
84784966
2023 09/08 11:33
好的,相当于费用多记了,都是这么冲销,直接借方冲减未分配利润,贷各种费用科目,对吧老师
郭老师
2023 09/08 11:38
对的,是的,是这么做的。
84784966
2023 09/08 11:42
好的,正上愁冲了好多费用怎么做呢,谢谢老师啦
郭老师
2023 09/08 11:49
不用客气,工作愉快
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