问题已解决

老师,就是用设备抵付前期采购原材料未付的款,分录怎么写合理呀

84785021| 提问时间:2023 09/08 14:02
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朴老师
金牌答疑老师
职称:会计师
同学你好 借应付账款 贷固定资产清理 贷销项 这样
2023 09/08 14:03
84785021
2023 09/08 14:06
老师,我们没给对方开票
84785021
2023 09/08 14:07
是不 不用写销项了
朴老师
2023 09/08 14:09
同学你好 要写的哦 该交还得交
84785021
2023 09/08 14:13
好的,谢谢老师
朴老师
2023 09/08 14:15
满意请给五星好评,谢谢
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