问题已解决
老师,麻烦问下,有个单位预支给我司一笔款,让我们用做费用,收到款时,做预收账款吗?还是用其他应付款?
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速问速答收到款时,做预收账款
2023 09/08 14:14
84784982
2023 09/08 14:18
那我做费用时,没法转出啊,费用和预收是同一方向
84784982
2023 09/08 14:21
对方先付给我们款,提前付,让我们可以做费用
文文老师
2023 09/08 14:25
收款是收款,后期报销费用才能确认费用
84784982
2023 09/08 14:33
现在就是要报销,怎么做分录呢
84784982
2023 09/08 14:34
提前收款了,用作以后的费用
文文老师
2023 09/08 14:37
借:管理费用 贷:银行存款
84784982
2023 09/08 14:42
8月到的款,9月要报销,怎么做分录?
文文老师
2023 09/08 17:30
8月到的款 借:银行存款 贷:预收账款
9月报销 借:管理费用 贷:银行存款