问题已解决
月底的时候待认证进项税有余额咋做分录啊
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速问速答不用做分录,等以后认证了再转入进项税
2023 09/08 14:32
84785045
2023 09/08 14:34
销-进是负数,要留抵哦。分录呢?
家权老师
2023 09/08 14:37
未认证的不用管
月末先计算
应交增值税=本月销项税-(本月进项-本月进项转出) -上月留抵
如果应交增值税小于0,就不做任何分录,大于0就是以下分录
借:应交税费-增值税-转出未交增值税
贷:应交税费-未交增值税