问题已解决

老师,我的问题在截图,麻烦您看看谢谢。

84784969| 提问时间:2023 09/08 15:35
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桂龙老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
同学,你好,哪月收到的票,就在哪月记账, 9月收到票,就在9月记账,发票放在9月的凭证中。
2023 09/08 15:38
84784969
2023 09/08 15:46
但是老师她是8月银行付款的,为什么发票可以延后做账,不能提前按银行支付的月份做账呢,比如我买了一个东西,是4月开的发票,我6月拿去报销6月银行报销款支付了,做账就做到6月,这种属于延后,为什么提前就不行呢
桂龙老师
2023 09/08 15:53
因为付款和得到发票不是同一个时间发生的啊。, 这不像是你去超市买东西,买完东西就可以去前台开发票。 企业跟企业之间合作,往往存在地域上的差异,我在广西,你在北京,今天是8月31日了,我付款给你了,你9月1日才开发票出来,这不就有时间差了嘛? 所以实务中,很难做到付款即得票,所以,你就根据发生的业务做相应的处理就行了
84784969
2023 09/08 16:11
老师,比如银行付款是8月份,9月份我做8月份账的时候就收到发票了,但是开票时间是9月份,所以也不影响对吧,可以把发票做到8月费用里面,不用做到9月费用对吧,老师,谢谢
桂龙老师
2023 09/08 16:13
同学,会计上讲究的是对应期间,做账是8月,开票日期是9月,显然这两个期间是不一致的, 如果什么都不讲究,这个就由自己决定了
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