问题已解决
请问老师 暂估做的是 借 劳务 10 贷 应付10 然后结转了 借 主营业务成本 10 贷 劳务 10 现在发票来了8 怎么做分录
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速问速答你好,先把之前暂估的分录红冲,然后根据发票做相应的分录
2023 09/08 16:14
84785033
2023 09/08 16:15
那结转呢?怎么做
邹老师
2023 09/08 16:15
你好,结转的分录也需要冲掉,因为金额不对。
84785033
2023 09/08 16:20
就是分录不变 做成红字就可以了吗
邹老师
2023 09/08 16:21
你好,是的,是这样的