问题已解决

请问老师 暂估做的是 借 劳务 10 贷 应付10 然后结转了 借 主营业务成本 10 贷 劳务 10 现在发票来了8 怎么做分录

84785033| 提问时间:2023 09/08 16:13
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答
邹老师
金牌答疑老师
职称:注册税务师+中级会计师
你好,先把之前暂估的分录红冲,然后根据发票做相应的分录
2023 09/08 16:14
84785033
2023 09/08 16:15
那结转呢?怎么做
邹老师
2023 09/08 16:15
你好,结转的分录也需要冲掉,因为金额不对。
84785033
2023 09/08 16:20
就是分录不变 做成红字就可以了吗
邹老师
2023 09/08 16:21
你好,是的,是这样的
描述你的问题,直接向老师提问
0/400
      提交问题

      您有一张限时会员卡待领取

      00:10:00

      免费领取
      Hi,您好,我是基于人工智能技术的智能答疑助手,如果有什么问题可以直接问我呦~