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老师您好,,付材料加工费,用银行承兑付20000元,实际票据开20001.3元,我分录怎么写?

84785019| 提问时间:2023 09/08 22:07
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刘艳红老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
您好, 多收到的票不用付的计入营业外收入,调平就可以
2023 09/08 22:09
84785019
2023 09/08 22:13
借:原材料         应交税费         贷:应付票据                营业外收入 这样吗老师
刘艳红老师
2023 09/08 22:49
是的,是的,就是这样做的
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