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老师,建筑企业预缴增值税,月末做了 借:应交税费-未交税费 2000 贷:应交税费-预缴增值税 2000, 这笔分录以后还要不要再做一笔 借:应交税费-转出未交增值税 2000 贷: 应交税费-未交增值税 2000 这个分录

84785022| 提问时间:2023 09/09 09:01
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宋生老师
金牌答疑老师
职称:注册税务师/中级会计师
你好!是的。需要这样才平。不过,对于未交的,要看你还有没有做其他分录。如果没有其他分录,这样就可以了
2023 09/09 09:04
84785022
2023 09/09 09:11
如果当月在当地补交税款时有未交的税款,还要做一笔 借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值   的话预缴的税款月末还要做这笔分录吗?
宋生老师
2023 09/09 09:13
你好!是的。也是要做的
84785022
2023 09/09 09:14
好的,谢谢老师!
宋生老师
2023 09/09 09:15
你好!不用客气的了
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