问题已解决

老师麻烦看下这笔业务的分录对不对

84785013| 提问时间:2023 09/09 14:59
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冉老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,上市公司全盘账务核算及分析
你好,学员,老师看了是对的
2023 09/09 15:06
84785013
2023 09/09 15:15
不是应该 借:管理费用-办公费 贷:无形资产摊销吗 为什么是预付呢
冉老师
2023 09/09 15:18
这个不是无形资产的 是前期提前支付的,先计入预付账款的,后期摊销的,
84785013
2023 09/09 15:21
老师能说清楚一点吗 我还是有点不明白
84785013
2023 09/09 15:22
他1月份不是已将付过了吗 怎么3月份 还要做预付
冉老师
2023 09/09 15:22
因为这个属于待摊费用的,不是无形资产 前期支付 借预付账款或者长期待摊费用 贷银行存款 未来按期摊销费用 借管理费用 贷预付账款或者长期待摊费用
84785013
2023 09/09 15:33
好的 我知道了 谢谢您了
冉老师
2023 09/09 17:30
不客气,学员,周末愉快
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