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老师,内账,交的增值税咋做分录,借税金及附加还是营业外支出,贷银存。

84785042| 提问时间:2023 09/10 14:52
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易 老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
同学您好,您这个与外账保持一致较好,内账是非法的,所以没有限制性统一规定的
2023 09/10 14:54
84785042
2023 09/10 14:55
麻烦老师说下,我要咋做分录?
易 老师
2023 09/10 14:55
同学您好,1、计提时: 借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费-未交增值税 2、下月交纳时: 借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款
84785042
2023 09/10 14:57
老师,那这个税金就影响不到利润了,按说不是得把增值税转利润吗?外账这样,要是内账也这样我脑子转不过来?
84785042
2023 09/10 14:59
因为咱这个外账专门叫别人做的,我做的内账,就是计提也不知道提多少呀?
易 老师
2023 09/10 15:00
同学您好,同学您好,内账=外账+没有外账体现的业务+外账调整项目
84785042
2023 09/10 15:01
好的,谢谢老师!
易 老师
2023 09/10 15:03
不客气,有空给五星好评。
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